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甘肃省兰州市中级人民法院2019年度(本级)部门决算情况说明

来源: 作者: 责任编辑:薛艳 发布时间:2020/8/19 15:52:02 阅读次数:
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第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分  部门概括

一、职能职责

(1)负责审理危害国家安全、可能判处无期徒刑、死刑及外国犯罪的一审刑事案件,依法审理以上刑事案件的附带民事案件,保护当事人的合法权益;负责本院审理的一审刑事案件生效判决、裁定的执行和移交代执行的工作,并负责执行死刑工作;负责与案件相关的赃物、赃款的追缴和移交工作。
   (2)负责审理本院管辖的刑事上诉、抗诉案件,监督指导基层法院的刑事审判工作;负责审理本院管辖的减刑、假释工作。
   (3)负责审理本辖区内有重大影响的、诉讼标的规定限额以上的第一审民事案件、上级法院指令本院管辖的第一审民事案件及重大涉外民事案件。
  (4)负责审理本院管辖的民事上诉案件,审理不服基层人民法院基层人民法院制裁决定的复议案件,对所管辖的基层人民法院的民事审判工作进行监督指导。
   (5)负责审理本院管辖区的第一审行政案件和当事人依法提起上诉的第二审行政案件;受理行政机关申请执行的非诉行政执行案件,决定是否执行;对所管辖的基层人民法院的行政审判工作进行指导。
   (6)负责本院管辖的国家赔偿案件相关的行政违法确认和国家赔偿决定工作。
   (7)负责受理并执行本院审理终结的、发生法律效力的民事、行政一审判决、裁定和调解协议;负责受理和执行已经发生法律效力并具有强制执行内容的公证文书;负责受理和执行仲裁机构依法制作的已经发生法律效力的裁决书、调解书;负责受理和执行外地法院委托执行或上级法院指令执行的案件。
   (8)负责组织落实司法警察工作的相关规章制度;负责制定、实施司法警察的工作计划,履行司法警察的八项职责;领导和指挥全市法院的司法警察的警备活动;抓好全市法院的枪支、弹药、械具等装备的管理。
   (9)负责组织、协调、指导全市法院的信息调研、理论研讨、司法统计工作。

二、机构设置

我院内部机构设置为办公室、政治部、监察室、机关党委、信访室、立案庭、刑一庭、刑二庭、民一庭、民二庭、民三庭、知识产权法庭、少年法庭、行政庭、赔偿办、审监庭、执行局、研究室、宣传处、审管办、法警支队、司法行政装备处、审判保障处等23个处室。

内设机构主要职责说明如下:

1、办公室及其职能:协助院领导组织、协调处理司法公务;负责院务会、院长办公会、审判委员会、全市法院大会、全院大会等工作;负责人大代表、政协委员的联络和提案的督办;起草年度工作安排、工作总结、工作汇报及院长讲话、人代会报告等文稿;负责文秘、机要、保密、电传、信息、文印、档案及其他有关行政公务工作;负责有关社会治安综合治理方面的工作。

2、政治部及其职能:负责全市法院干警的思想政治工作和教育培训、记功奖励工作;协助地方党委管理下级法院领导班子建设;全市法院机构编制、人员编制管理等工作;负责本院干部的年度考核、考察、任免、调配、工资、职务晋升及离退休干部管理工作;负责院党组会议的组织安排、记录及决定事项的督办。

3、纪检监察室及其职能:按党章规定设置。负责本院纪检监察工作。

4、机关党委及其职能:按党章规定设置。负责市法院机关党群工作。

5、信访室及其职能:接待处理人民群众来信来访。

6、立案庭及其职能:对各类案件登记立案、审查立案;处理管辖异议和下级法院管辖权争议案件;对各类申诉以及再审申请进行审查;案件流程管理;信访接待、负责核算当事人预交诉讼费用,办理缓、减、免诉讼费用的审查、报批手续;办理各业务庭决定评估、审计、拍卖、鉴定等案件的委托手续;指导下级法院立案工作。

7、刑事审判第一庭及其职能:审判危害国家安全、公共安全、侵犯公民人身权、民主权、妨害社会管理秩序等案件可能判处无期徒刑、死刑的公诉案件;承办基层一审相应案件的上诉、抗诉二审案件;承办相应的未成年人刑事案件。

8、刑事审判第二庭及其职能:审判破坏社会主义市场经济秩序、侵犯财产、贪污贿赂等犯罪中可能判处无期徒刑、死刑的公诉案件;承办基层法院一审相应案件的上诉、抗诉二审案件。

9、民事审判第一庭及其职能:依法审判由市中级人民法院管辖的第一、二审婚姻、家庭、继承、人身权利、房地产及劳动争议、损害赔偿、债权债务、人身权及相关合同纠纷案件;指导人民法庭工作;监督、指导下级人民法院上述民事案件审判工作。

10、民事审判第二庭及其职能: 依法审判由市中级人民法院管辖的第一、二审国内法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权案件;依法审判第一、二审国内证券、期货、票据、公司、破产等案件;监督、指导下级人民法院上述民事审判工作。

11、民事审判第三庭及其职能: 审判第一审国内法人之间、法人与其它组织之间的合同纠纷和侵权纠纷案件,审判第一审国内证券、期货、票据、公司等案件。

审判第一、二审法人之间、法人与其它组织之间的合同和侵权涉外、涉港澳台案件;审判第一、二审证券、期货、票据、公司等涉外、涉港澳台案件;审判第一、二审信用证案件。

12、知识产权法庭及其职能:审判第一、二审箸作权(包括计算机软件)、商标权、专利权、技术合同、不正当竞争以及科技成果权、植物新品种权等知识产权案件;审查处理不服基层法院生效裁判申请再审的知识产权案件。

13、少年法庭及其职能:制定全市法院少年法庭工作规划、计划及规范性文件;落实最高法院少年法庭工作办公室组织、部署的各项工作任务;组织全市少年法庭法官业务培训,对全市未成年人案件审判及职能延伸情况进行督导、调研,总结、推广经验,研究、解决问题。

14、行政审判庭及其职能:审判第一、二审行政案件;审查处理不服基层法院生效裁判的行政申诉案件;审查本院管辖的非诉行政申请地案件;审判市人民检察院依照审判监督程序提起抗诉的行政案件;审判下级法院行政案件延长审限的申请。

15、赔偿办及其职能:负责办理赔偿委员会工作事宜;审理行政机关、侦察机关、检察机关、审判机关、监狱管理机关及其工作人员在行使职权中侵犯人身权和财产权,受害人要求赔偿的案件;监督、指导下级人民法院国家赔偿案件审理工作。

16、审判监督庭及其职能:按照审判监督程序审判不服市中级人民法院刑事、民事、行政生效裁判的再审案件;审判省高级人民法院指令再审的刑事、民事、行政案件;审理市人民检察院依法向本院提出的刑事、民事、行政抗诉案件;负责全市法院的执法检查工作;负责案件评查、错案确认工作;审理有期徒刑的减刑、假释案件;监督、指导全市人民法院审判监督工作。

17、执行局及其职能:依法执行市中级人民法院生效判决、裁定、调解协议及省高级人民法院终审判决中关于财产的决定;执行法律规定由本院执行的其他法律文书;统一领导全市法院的执行工作,确定执行任务并检查、监督完成情况;统一管理全市法院案件的委托执行和提级执行,依法接受外省、外地法院委托执行和协助执行案件;提出有关执行工作的司法建议;协调本市法院及本市法院与外地法院之间执行案件争议;处理执行工作请示事宜。

18、研究室及其职能:研究审判工作中的法律政策问题,提出解决问题的办法和意见;办理具体适用法律政策问题的请示;总结审判工作经验;起草年度工作报告;制定全院年度工作目标;负责全市法院司法统计工作,编发《法院工作简报》;负责本院法律、法规等图书的征订、发放、保管、借阅工作;承担全市法院法制宣传和对外报道;指导下级法院法律政策调研工作。

19、宣传处及其职能:贯彻执行市委、省委以及最高院关于新闻宣传工作的方针、政策,负责全市法院新闻宣传和舆情引导工作;负责两级法院新媒体网络宣传、官方微博的管理建设;指导监督各基层法院网络、微博建设和宣传工作;负责落实全市法院新闻发布和新闻发言人制度,建立和健全新闻联络人工作机制;负责与新锐媒体的沟通协调,做好审判信息、公告发布等工作;加强与市委宣传部门、主流媒体的沟通和衔接工作;负责本院及基层法院的评先选优、表彰奖励等的宣传报道工作;负责组织部署本院及基层法院法制宣传工作,负责本院普法办公室的工作事宜;开展其他宣传活动。

20、审判管理办公室及其职能:负责院审判委员会会议组织和协调工作;负责案件信息管理,定时对审限进行通报,对即将超审限的案件进行催办;负责审判质量和效率制表进行分析评估;负责审委会讨论案件的登记、安排和记录;负责案件移送、拍卖、公告等诉讼服务工作记录;负责案件移送、拍卖、公告等诉讼服务工作管理。

21、法警队及其职能:负责全市法院司法警察警务工作;承担本院审判工作中的法庭警卫、押解犯人、协助送达刑事审判有关司法文书;执行死刑;配合有关案件执行工作;组织、指导全市人民法院司法警察的业务培训;统一调用全市法院司法警察;负责全市司法警察警衔的申报工作;负责本院机关安全保卫工作;指导下级人民法院司法警察业务工作。

22、司法行政装备处及其职能:负责全市人民法院的司法行政装备工作;负责全院系统的武器、服装、车辆装备管理;负责全市法院系统信息技术和办公自动化管理;负责人民法庭和审判法庭建设,制定全市法院系统专项建设实施计划;负责专项经费上报、划拨和使用监督;指导、监督全市人民法院诉讼费收缴、使用、管理、审计工作;负责市法院机关后勤接待事务、财务审计、基本建设、固定资产管理等工作;负责临时工聘用管理工作。

23、审判保障处及其职能:负责法院车辆管理使用、大楼安全保卫管理、智能卡使用管理、办公用品发放;配电室、消防中心、电梯的管理、会议室、大法庭的使用管理、法院保洁工作;机关食堂的管理工作。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计16,193.44万元。收支较上年决算数增加2,804.44万元、增长20.95%,主要原因是:2019年全省法院业务费、“两庭”建设资金、人员绩效奖励金、司法救助金较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计15,305.65万元,较上年决算数增加2,477.49万元,增长19.31%,主要原因是:2019年全省法院业务费、“两庭”建设资金、人员绩效奖励金、司法救助金较上年有所增加。 其中:一般公共预算财政拨款收入11,694.06万元,占76.40%;其他收入 3,611.59万元,占23.60%。此外,年初结转和结余887.79万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计15,323.91万元,较上年决算数增加2,828.65万元,增长22.64%,主要原因是:2019年全省法院业务费、“两庭”建设资金、人员绩效奖励金、司法救助金较上年有所增加。其中:基本支出9,585.52万元,占62.55%;项目支出5,738.39万元,占37.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计12,463.97万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2,721.35万元,增长27.93%。主要原因是:2019年全省法院业务费、“两庭”建设资金、人员绩效奖励金、司法救助金较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,651.99万元,较上年决算数增加2,680.49万元,增长29.88%。主要原因是:2019年全省法院业务费、“两庭”建设资金、人员绩效奖励金、司法救助金较上年有所增加。主要用于以下几个方面:

1.公共安全支出10,640.81万元,占91.32%,较年初预算数增加2,818.85万元,增长36.04%,主要原因是:2019年全省法院业务费、“两庭”建设资金、人员绩效奖励金、司法救助金较上年有所增加。

2.社会保障与就业支出489.19万元,占4.20%,较年初预算数减少5.52万元,下降1.12%,主要原因是干警养老保险较上年减少。

3.卫生健康支出253.29万元,占2.17%,较年初预算数增加0.00万元。

4.住房保障支出268.70万元,占2.31%,较年初预算数增加0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,211.69万元。其中:人员经费5,243.85万元,较上年决算数增加600.45万元,增长12.93%,主要原因是干警绩效奖励金、省级统招技术员工资较上年有所增加,人员调资上年结转资金也与2019年兑现发放,在职干警人数较上年增加7人,人员经费均较上年有所增加。人员经费用途主要包括基础工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、地方性奖励金等。公用经费967.84万元,较上年决算数增加137.77万元,增长16.60%,主要原因是公用经费保障标准较上年有所提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、维修(护)费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计152.74万元,较年初预算数减少55.08万元,下降26.50%,主要原因是我院严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加100.47万元,增长192.21%,主要原因是:2018年实际公务用车支出数为104.28万元,但报表中提取的37.44万元仅为财政拨款部分,未反应市财政拨款保障部分,未能全面反应公务用车运行维护费。实际较2018年支出增加32.89万元,其中修理增加22.89万元,燃油费10万元。主要增加原因为车辆老化严重,维修护理费用增加;案件受理数增加导致燃料费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用13.25万元,主要是用于参加省法院组织的出国学习考察费用。费用支出较年初预算数减少0.41万元,下降3.00%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加0.49万元,增长3.57%,主要原因是2019年出国人员为3人,较上年增加1人,出国费用整体增加0.49万元。

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费137.17万元,主要用于公务车辆燃油费、修理费及保险等费用的支出。费用支出较年初预算数减少40.74万元,下降22.90%,主要原因是车辆修理第四季度费用未支出。较上年支出数增加99.73万元,增长266.37%,主要原因是2018年实际公务用车支出数为104.28万元,但报表中提取的37.44万元仅为财政拨款部分,未反应市财政拨款保障部分,未能全面反应公务用车运行维护费。实际较2018年支出增加32.89万元,其中修理增加22.89万元,燃油费10万元。主要增加原因为车辆老化严重,维修护理费用增加;案件受理数增加导致燃料费增加。

公务接待费2.32万元,主要用于接待外省法院及上级主管部门调研、案件观摩学习等。费用支出较年初预算数减少13.93万元,下降85.72%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。较上年支出数增加1.23万元,增长112.84%,主要原因是公务接待批次及人数均较上年有所增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计3个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为32辆;国内公务接待29批次235人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出967.84万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修(护)费等。机关运行经费较上年决算数增加137.77万元,增长16.60%,主要原因是办公费较上年增加40万元用于新建图书馆书刊购买,新设立知识产权法庭增加物业管理费用60.94万元,办公楼年久失修更换吊顶等增加维修费47万元,中院组织干警专业培训增加培训费47万元等。

其中:本年度会议费支出6.30万元,较年初预算数减少3.70万元,下降37.00%,主要原因是本院严格控制会议支出,多采用视频会议形式降低会议费成本。本年度培训费支出70.36万元,较年初预算数增加0.00万元。

(二)政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出合计4472.5万元,其中:政府采购货物支出3500.99万元、政府采购工程支出546.84万元、政府采购服务支出424.67万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆32辆,其中,执法执勤用车32辆。单价50万元(含)以上通用设备34台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

十、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金4390万元;从评价情况来看,甘肃省兰州市中级人民法院2019年度绩效自评工作总体评级为“良”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

(1)办案业务费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:办案业务费经费使用规范,较好地保障了法院各项业务工作的正常开展。今后将科学设定绩效目标,提高预算编制的准确性,全面提高绩效目标实现程度,充分发挥财政资金使用效益。项目全年预算数为2280万元,执行数为1932.65万元,完成预算的84.77%。主要产出和效果:一是数量指标,包括物业服务保障率、费用报销完成率、法庭房屋租赁面积、专用材料采购完成率等;二是质量指标,包括物业服务质量、报销合规性、法庭使用率、专用材料采购合格率等;三是时效指标,包括物业服务及时性、报销及时性、专用材料采购及时行等。四是社会效益指标,包括保障日常办公需求、推广法治宣传、提升工作效率、提升办案质量等。发现的问题及原因,一是专用材料采购预算制定过高,部分材料未采购,二是报销合规性有待加强,尤其是车辆停车票审核更需细致严谨,三是维修及时性有待加强,部分楼内设施维修不及时。下一步改进措施,一是科学制定专用材料采购计划,提高预算执行率;二是严格各类票据审核,提高财务报销合规性;三是提高办公楼设备设施维修效率。

(2)中央政法转移支付资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:中央政法转移支付资金使用规范,有效保障了法院正常运转工作经费及案件办理、装备设备购置维修等业务经费的需求。项目全年预算数为2110万元,执行数为2110万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是数量指标,包括法制宣传工作完成率、费用报销完成率、被装购置完成率、专用设备购置完成率、信息系统及软件购置完成率;二是质量指标,包括法制宣传覆盖率、报销合规性、被装质量合格率、信息系统及软件质量合格率等;三是时效指标,包括法制宣传工作开展及时性、报销及时性、设备采购及时性等;四是社会效益指标,包括提高案件受理率、提高民事案件调解率、提升结案率、提高办案质量等。发现的问题及原因,一是部分设备因无法满足后续工作需要未按照预算采购,二是个别出差未使用公务卡结算,三是出差控制不严,成本控制率不高,四是部门间信息共享不够。下一步改进措施,一是加强预算上报科学性,二是严格公务卡结算,三是整合案件出差,控制办案成本,四是加强信息化建设,提高部门间信息资源共享。

2.绩效自评报告或案例

(三)重点绩效评价结果

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:1、2019年部门决算公开报表

     2、绩效目标自评表

 

附件1、2019年度部门决算公开报表.xls

附件2、绩效目标自评表.xlsx